MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE - SOMMAIRE

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MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE - BUDGET DES DÉPENSES 2002-2003 - Sommaire

Le ministère a pour mandat de fournir des services sociaux et communautaires abordables et efficaces offrant le soutien et l'attention nécessaires aux familles et aux communautés pour encourager les adultes à assumer leurs responsabilités et à être aussi autonomes que possible; de mettre en place un système de services où les enfants sont en sécurité et peuvent prendre un bon départ dans la vie, et où les plus démunis reçoivent de l'aide.

MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE - Fonctionnement Sommaire

Prévisions
2002-2003
PROGRAMMES Variation
par rapport
à 2001-2002
Prévisions
2001-2002
Dépenses
réelles
2000-2001
$   $ $ $
FONCTIONNEMENT        
28 864 940 Programme d'administration du ministère 889 988 27 974 952 30 077 822
7 870 366 000 Programme des services aux adultes et aux enfants 77 347 700 7 793 018 300 7 677 917 251
7 899 230 940 Total du ministère - Fonctionnement 78 237 688 7 820 993 252 7 707 995 073
2 774 417 100 Moins : Mandats spéciaux 2 774 417 100 - -
46 840 Moins : Crédits législatifs 2 688 44 152 56 855
5 124 767 000 < TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT (2 696 182 100) 7 820 949 100 7 707 938 218
  CLASSIFICATION COMPTABLE      
7 899 230 940 Dépenses 78 237 688 7 820 993 252 7 707 995 073

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT - Fonctionnement

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT
DÉTAILS Prévisions
2001-2002
Dépenses réelles
2000-2001
FONCTIONNEMENT $ $
1. Données publiées antérieurement    
1.1 Budget des dépenses 2001-2002 7 823 646 152  
1.2 Comptes publics 2000-2001   7 680 227 768
2. Réorganisation gouvernementale    
2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères 863 800 31 046 995
2.2 Transfert de fonctions à d'autres ministères (3 516 700) (3 279 690)
  7 820 993 252 7 707 995 073

MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L'ENFANCE - Immobilisations Sommaire

Prévisions
2002-2003
PROGRAMMES Variation
par rapport
à 2001-2002
Prévisions
2001-2002
Dépenses
réelles
2000-2001
$   $ $ $
IMMOBILISATIONS        
27 084 900 Programme des services aux adultes et aux enfants (11 311 100) 38 396 000 13 658 686
27 084 900 Total du ministère - Immobilisations (11 311 100) 38 396 000 13 658 686
9 700 000 Moins : Mandats spéciaux 9 700 000 - -
17 384 900 < TOTAL À VOTER - IMMOBILISATIONS (21 011 100) 38 396 000 13 658 686
  CLASSIFICATION COMPTABLE      
27 084 900 Dépenses (11 311 100) 38 396 000 13 658 686