MINISTÈRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ, À LA FAMILLE ET À L’ENFANCE - CRÉDIT 718

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PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS - CRÉDIT 702

Assurer la prestation de services sociaux et communautaires efficaces et responsables aux plus démunis et réinvestir dans un plus grand nombre de services d’intervention précoce et de prévention. Les services à l’enfance comprennent le Programme de bien-être de l’enfance et les services aux jeunes contrevenants âgés de 12 à 15 ans au moment de l’infraction; les services d’intervention précoce et de prévention; les programmes communautaires d’aide au développement de la petite enfance, les ressources et soutiens au parentage; les services de développement des enfants; les services de santé mentale pour enfants; et les services de garde d’enfants. Les services aux adultes comprennent le soutien du revenu et de l’emploi, comme les initiatives ministérielles de prévention de la violence faite aux femmes, l’Initiative d’aide aux sans-abri, le Bureau des obligations familiales et les services aux personnes ayant des besoins spéciaux.

PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS - Dépenses de fonctionnement Sommaire

CRÉDIT et poste Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. PROGRAMME ET ACTIVITÉS Prévisions 2002-2003 - Compt. caisse Dépenses réelles 2001-2002 - Compt. caisse
  $   $ $
702   PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX
ENFANTS
   
FONCTIONNEMENT        
1 42 104 600 Administration du programme2 42 285 300 48 563 125
2 17 570 600 Administration régionale3 16 292 400 16 312 344
3 4 566 300 600 Soutien financier et soutien à l’emploi4 4 577 309 000 4 477 387 892
4 166 984 400 Services sociaux aux adultes5 167 170 000 162 422 933
5 2 268 807 600 Services à l’enfance6 2 099 212 500 1 980 156 574
6 1 143 188 200 Services aux adultes et aux enfants ayant une déficience intellectuelle7 1 088 944 000 1 031 036 736
7 31 554 000 Bureau des obligations familiales8 31 847 200 27 193 582
S 15 200 000 Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration
financière9
- -
  8 251 710 000 Total - Fonctionnement 8 023 060 400 7 743 073 186
  4 487 801 100 Moins : Mandats spéciaux 2 761 118 800 -
  15 200 000 Moins : Crédits législatifs - -
  3 748 708 900 Montant à voter 5 261 941 600 7 743 073 186
Actif        
9 15 830 000 Services aux adultes et aux enfants - -
  15 830 000 Total - Actif - -
  7 915 000 Moins : Mandats spéciaux - -
  7 915 000 Montant à voter - -

NOTE : À compter de 2003-2004, le Budget des dépenses est présenté selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les chiffres de 2002-2003 et des exercices antérieurs sont présentés selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée; la comparaison des chiffres de 2003-2004 avec les chiffres des exercices antérieurs risque donc de ne pas être concluante. La différence entre ces deux méthodes de comptabilité se situe au niveau des redressements (date des paiements de transfert et provisions pour dettes irrécouvrables, par exemple) qui auraient pour effet d’augmenter ou de diminuer les montants de 2002-2003 s’ils avaient été présentés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

Les redressements effectués pour ce ministère, le cas échéant, sont indiqués par des renvois en exposant et expliqués dans la page qui suit lE sommaire du ministère sous l’intitulé Rapprochement des chiffres du Budget des dépenses 2002-2003 - de la comptabilité de caisse à la comptabilité d’exercice.

PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS - Dépenses de fonctionnement - Actif Sommaire

CRÉDIT et poste Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. PROGRAMME ET ACTIVITÉS Prévisions 2002-2003 - Compt. caisse Dépenses réelles 2001-2002 - Compt. caisse
  $   $ $
702   PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX
ENFANTS
   
         
IMMOBILISATIONS        
8 13 000 000 Services aux adultes et aux enfants 27 084 900 31 557 051
  13 000 000 Total - Immobilisations 27 084 900 31 557 051
  3 200 000 Moins : Mandats spéciaux 9 700 000 -
  9 800 000 Montant à voter 17 384 900 31 557 051

NOTE : À compter de 2003-2004, le Budget des dépenses est présenté selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les chiffres de 2002-2003 et des exercices antérieurs sont présentés selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée; la comparaison des chiffres de 2003-2004 avec les chiffres des exercices antérieurs risque donc de ne pas être concluante. La différence entre ces deux méthodes de comptabilité se situe au niveau des redressements (date des paiements de transfert et provisions pour dettes irrécouvrables, par exemple) qui auraient pour effet d’augmenter ou de diminuer les montants de 2002-2003 s’ils avaient été présentés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

Les redressements effectués pour ce ministère, le cas échéant, sont indiqués par des renvois en exposant et expliqués dans la page qui suit lE sommaire du ministère sous l’intitulé Rapprochement des chiffres du Budget des dépenses 2002-2003 - de la comptabilité de caisse à la comptabilité d’exercice.

PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS - Dépenses en immobilisations Sommaire

FONCTIONNEMENT      
Administration du programme (702-1)     $
Traitements et salaires     17 067 700
Avantages sociaux     2 165 900
Transports et communications     1 345 000
Services     20 517 000
Fournitures et matériel     1 009 000
      42 104 600
Administration régionale (702-2)      
Traitements et salaires     13 464 300
Avantages sociaux     1 151 100
Transports et communications     232 200
Services     2 496 900
Fournitures et matériel     226 100
      17 570 600
Soutien financier et soutien à l’emploi (702-3)      
Traitements et salaires     105 919 100
Avantages sociaux     14 975 900
Transports et communications     22 841 900
Services     32 513 200
Fournitures et matériel     14 480 200
Paiements de transfert   $  
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées -
Soutien financier
  2 077 415 800  
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées -
Soutien à l’emploi
  47 884 200  
Programme Ontario au travail - Soutien financier   1 538 422 300  
Programme Ontario au travail - Soutien à l’emploi   167 202 200  
Programme de médicaments de l’Ontario   537 254 900  
Projet d’aide sociale automatisée   7 390 900  
      4 375 570 300
      4 566 300 600
Soutien financier et soutien à l’emploi   $  
Traitements et salaires   98 040 400  
Avantages sociaux   14 193 700  
Transports et communications   16 720 900  
Services   28 230 200  
Fournitures et matériel   12 203 600  
Paiements de transfert $    
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées -
Soutien financier
2 077 415 800    
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées -
Soutien à l’emploi
47 884 200    
Programme Ontario au travail - Soutien financier 1 538 422 300    
Programme Ontario au travail - Soutien à l’emploi 167202200    
Programme de médicaments de l’Ontario 537 254 900    
    4 368 179 400  
      4 537 568 200

PROGRAMME DES SERVICES AUX ADULTES ET AUX ENFANTS - Classification des activités et sous-activités par catégorie de dépenses - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Projet d’aide sociale automatisée $ $
Traitements et salaires 6 094 900  
Avantages sociaux 666 700  
Transports et communications 5 589 900  
Services 1 573 900  
Fournitures et matériel 2 064 000  
Paiements de transfert    
Projet d’aide sociale automatisée 7 390 900  
    23 380 300
Tribunal de l’aide sociale    
Traitements et salaires 1 783 800  
Avantages sociaux 115 500  
Transports et communications 531 100  
Services 2 709 100  
Fournitures et matériel 212 600  
    5 352 100
Crédits législatifs    
Autres opérations    
Créances irrécouvrables, Loi sur l’administration financière   15 200 000
    15 200 000
Services sociaux aux adultes (702-4)    
Traitements et salaires   1 354 000
Avantages sociaux   171 100
Transports et communications   53 500
Services   10 100
Fournitures et matériel   33 000
Paiements de transfert    
Violence faite aux femmes 91 850 500  
Aide à l’intégration communautaire 60 909 500  
Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones 12 602 700  
    165 362 700
    166 984 400
Services à l’enfance (702-5)    
Traitements et salaires   73 434 400
Avantages sociaux   7 228 100
Transports et communications   6 532 500
Services   12 964 800
Fournitures et matériel   6 921 500
Paiements de transfert    
Services de soutien communautaire 141 462 800  
Services d’aide à l’enfance 1 023 832 300  
Services d’intervention auprès des enfants et des familles 281 197 800  
Services de garde d’enfants 514 058 500  
Services de traitement pour les enfants 84 730 600  
Services aux jeunes contrevenants 116 428 800  
Paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités 15 500  
    2 268 807 600
    2 161 726 300
Services aux adultes et aux enfants ayant une déficience intellectuelle (702-6)    
Traitements et salaires 95 160 700  
Avantages sociaux 15 993 600  
Transports et communications 227 400  
Services 6 834 900  
Fournitures et matériel 9 902 100  
Paiements de transfert    
Services en établissement 575 360 600  
Services de soutien 439 374 500  
Paiements tenant lieu d’impôt aux municipalités 334 400  
    1 015 069 500
    1 143 188 200
Bureau des obligations familiales (702-7)    
Traitements et salaires   19 328 700
Avantages sociaux   2 724 700
Transports et communications   2 208 800
Services   6 293 900
Fournitures et matériel   997 900
    31 554 000
Total (Fonctionnement) - Programme des services aux adultes et aux enfants   8 251 710 000


Actif      
Services aux adultes et aux enfants (702-9)     $
Avances et montants récupérables   $  
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées -
Aide financière
  15 700 000  
Violence faite aux femmes   10 000  
Services communautaires de soutien   20 000  
Bien-être de l’enfance   40 000  
Services d’intervention auprès des enfants et des familles   20 000  
Services en établissement   10 000  
Services de soutien   30 000  
      15 830 000
      15 830 000
Soutien financier et soutien à l’emploi   $  
Avances et montants récupérables      
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées -
Aide financière
  15 700 000  
      15 700 000
Services sociaux aux adultes   $  
Avances et montants récupérables      
Violence faite aux femmes   10 000  
      10 000
Services à l’enfance   $  
Avances et montants récupérables $    
Services communautaires de soutien 20 000    
Bien-être de l’enfance 40 000    
Services d’intervention auprès des enfants et des familles 20 000    
    80 000  
      80 000
Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle   $  
Avances et montants récupérables $    
Services en établissement 10 000    
Services de soutien 30 000    
    40 000  
      40 000
Total (Actif) - Programme des services aux adultes et aux enfants     15 830 000
       
IMMOBILISATIONS      
Services aux adultes et aux enfants (702-8)     $
Paiements de transfert      
Subventions d’immobilisations     13 000 000
      13 000 000
Total (Immobilisations) - Programme des services aux adultes et aux enfants     13 000 000