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MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE - BUDGET DES DÉPENSES 2004-2005 - Sommaire
La création de ce ministère permet au gouvernement de faire preuve de leadership et d'honorer ses engagements afin d'apporter de réels changements dans la vie des enfants, des jeunes et des familles. La vision du ministère est de promouvoir un Ontario où tous les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de succès et réalisent leur plein potentiel.
MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE - Fonctionnement Sommaire
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
| Prévisions 2004-2005 -Compt.exerc. |
PROGRAMMES |
Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. Caisse |
| $ |
|
$ |
$ |
$ |
| FONCTIONNEMENT |
|
|
|
|
| 11 604 046 |
Programme d'administration du ministère |
4 692 446 |
6 911 600 |
7 622 075 |
| 2 819 874 000 |
Programme des services à l'enfance et à la jeunesse |
224 486 200 |
2 595 387 800 |
2 430 442 891 |
| 2 831 478 046 |
Total du ministère - Fonctionnement |
229 178 646 |
2 602 299 400 |
2 438 064 966 |
| - |
Moins : Mandats spéciaux |
(1 410 026 100) |
1 410 026 100 |
- |
| 48 246 |
Moins : Crédits législatifs |
48 246 |
- |
- |
| 2 831 429 800 |
< TOTAL À VOTER - FONCTIONNEMENT |
1 639 156 500 |
1 192 273 300 |
2 831 478 046 |
| 2 831 478 046 |
Total du ministère - Fonctionnement |
229 178 646 |
2 602 299 400 |
|
| 2 831 478 046 |
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS |
229 178 646 |
2 602 299 400 |
|
RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT - Fonctionnement
| DÉTAILS |
Prévisions 2004-2005 -Compt.exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. Caisse |
| FONCTIONNEMENT |
$ |
$ |
| 1. Réorganisation gouvernementale |
|
|
| 1.1 Transfert de fonctions d'autres ministères |
2 602 299 400 |
2 439 130 866 |
| 1.2 Transfert de fonctions à d'autres ministères |
|
(1 065 900) |
| |
2 602 299 400 |
2 438 064 966 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF
| Prévisions 2004-2005 -Compt.exerc. |
PROGRAMMES |
Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. Caisse |
| $ |
|
$ |
$ |
$ |
| FONCTIONNEMENT |
|
|
|
|
| Actif |
|
|
|
|
| 2 100 000 |
Programme des services à l'enfance et à la jeunesse |
(80 000) |
2 180 000 |
- |
| 2 100 000 |
Total du ministère - Actif |
(80 000) |
2 180 000 |
- |
| - |
Moins : Mandats spéciaux |
(1 265 000) |
1 265 000 |
- |
| 2 100 000 |
< TOTAL À VOTER - ACTIF |
1 185 000 |
915 000 |
- |
RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT - Actif
| DÉTAILS |
Prévisions 2004-2005 -Compt.exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. Caisse |
| FONCTIONNEMENT - Actif |
$ |
$ |
| 1. Réorganisation gouvernementale |
|
|
| 1.1 Transfert de fonctions d'autres ministères |
2 180 000 |
|
| |
2 180 000 |
0 |
MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE - Immobilisations Sommaire
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
| Prévisions 2004-2005 -Compt.exerc. |
PROGRAMMES |
Variation par rapport à 2003-2004 |
Prévisions 2003-2004 - Compt. exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. Caisse |
| $ |
|
$ |
$ |
$ |
| IMMOBILISATIONS |
|
|
|
|
| 9 077 200 |
Programme d'immobilisations |
9 077 200 |
- |
6 796 691 |
| 9 077 200 |
Total du ministère - Immobilisations |
9 077 200 |
- |
6 796 691 |
| 9 077 200 |
< TOTAL À VOTER - IMMOBILISATIONS |
9 077 200 |
- |
6 796 691 |
| 9 077 200 |
Total du ministère - Immobilisations |
9 077 200 |
- |
|
| 9 077 200 |
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS |
9 077 200 |
- |
|
| |
RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT - Immobilisations
| DÉTAILS |
Prévisions 2004-2005 -Compt.exerc. |
Dépenses réelles 2002-2003 - Compt. Caisse |
| IMMOBILISATIONS |
$ |
$ |
| 1. Réorganisation gouvernementale |
|
|
| 1.1 Transfert de fonctions d'autres ministères |
|
6 796 691 |
| |
0 |
6 796 691 |