MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE - BUDGET DES DÉPENSES 2005-2006 Sommaire

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MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE - BUDGET DES DÉPENSES 2005-2006 Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en oeuvre des politiques, des programmes et un réseau de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie; prépare les jeunes à devenir des adultes productifs; et facilite l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.

MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE - Fonctionnement Sommaire

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

PROGRAMMES


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

Programme d'administration du ministère   13 354 346 (- 225 400) 13 579 746 8 244 608
Programme des services à l'enfance et à la jeunesse   3 182 903 000 336 218 200 2 846 684 800 2 650 958 416
           
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement   3 196 257 346 335 992 800 2 860 264 546 2 659 203 024
Moins : Crédits législatifs   48 246 - 48 246 -
           
TOTAL À VOTER - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   3 196 209 100 335 992 800 2 860 216 300 2 659 203 024
           
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement  
3 196 257 346
335 992 800 2 860 264 546 2 659 203 024
  - - - -
           
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS   3 196 257 346 335 992 800 2 860 264 546 2 659 203 024
           

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT - Fonctionnement

DÉTAILS


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

1. Données publiées antérieurement
   
1.1 Budget des dépenses 2004-2005
2 831 478 046  
2. Réorganisation gouvernementale
   
2.1 Transfert de fonctions d'autres ministères
29 997 900 2 660 509 646
2.2 Transfert de fonctions à d'autres ministères
(- 1 211 400) (- 1 306 622)
     
Totaux 2 860 264 546 2 659 203 024
     


DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF

PROGRAMMES


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

Programme des services à l'enfance et à la jeunesse   2 100 000 - 2 100 000 -
           
Total du ministère - Dépenses de fonctionnement - Actif   2 100 000 - 2 100 000 -
           
TOTAL À VOTER - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - ACTIF   2 100 000 - 2 100 000 -
           

MINISTÈRE DES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE - Immobilisations Sommaire

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

PROGRAMMES


Prévisions
2005-2006
$

Variation
par rapport
à 2004-2005
$


Prévisions
2004-2005
$

Dépenses
réelles
2003-2004
$

Programme d'infrastructure   109 370 000 100 292 800 9 077 200 -
           
Total du ministère - Dépenses en immobilisations   109 370 000 100 292 800 9 077 200 -
           
TOTAL À VOTER - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS   109 370 000 100 292 800 9 077 200 -
           
Total du ministère - Dépenses en immobilisations  
109 370 000
100 292 800 9 077 200 -
  - - - -
           
TOTAL, Y COMPRIS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS   109 370 000 100 292 800 9 077 200 -