TABLEAU 2A - SOMMAIRE GÉNÉRAL (IMMOBILISATIONS)

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BUDGET DES DÉPENSES 2005-2006

TABLEAU 2A - SOMMAIRE GÉNÉRAL (IMMOBILISATIONS)

pour l'exercice se terminant le 31 mars

Ministères

IMMOBILISATIONS Actif
Montant à voter Mandats Spéciaux Crédits législatifs Total des prévisions Redressement de consolidation et autres redressements Total, y compris redressements Montant à voter Mandats Spéciaux Crédits législatifs Total des prévisions
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Agriculture et Alimentation 9 900 000 - - 9 900 000 900 000 10 800 000 - - - -
Procureur général 70 310 100 - - 70 310 100 4 255 000 74 565 100 - - - -
Bureau du Conseil des ministres - - - - - - - - - -
Services à l'enfance et à la jeunesse 109 370 000 - - 109 370 000 - 109 370 000 - - - -
Affaires civiques et Immigration - - - - - - - - - -
Services sociaux et communautaires 33 100 000 - - 33 100 000 - 33 100 000 - - - -
Sécurité communautaire et Services correctionnels 48 101 000 - - 48 101 000 - 48 101 000 - - - -
Services aux consommateurs et aux entreprises 4 610 000 - - 4 610 000 - 4 610 000 - - - -
Culture 138 599 500 - - 138 599 500 -23 736 100 114 863 400 - - - -
Secrétariat du renouveau démocratique - - - - - - - - - -
Développement économique et Commerce 82 598 800 - - 82 598 800 - 82 598 800 - - - -
Éducation 6 065 000 - - 6 065 000 - 6 065 000 - - - -
Énergie - - - - 48 888 900 48 888 900 - - - -
Environnement 13 007 700 - - 13 007 700 - 13 007 700 - - - -
Finances - - - - 4 545 000 4 545 000 - - - -
Office des affaires francophones - - - - - - - - - -
Santé et Soins de longue durée 336 303 000 - - 336 303 000 2 818 000 339 121 000 - - - -
Affaires intergouvernementales - - - - - - - - - -
Travail - - - - - - - - - -
Bureau du lieutenant-gouverneur - - - - - - - - - -
Secrétariat du Conseil de gestion 52 847 400 - - 52 847 400 -70 523 900 -17 676 500 - - - -
Affaires municipales et Logement 391 803 300 - - 391 803 300 - 391 803 300 - - - -
Secrétariat des affaires autochtones de l'Ontario 3 100 000 - - 3 100 000 - 3 100 000 - - - -
Richesses naturelles 51 369 600 - 2 243 900 53 613 500 - 53 613 500 5 099 500 - - 5 099 500
Développement du Nord et Mines 378 540 000 - - 378 540 000 42 477 000 421 017 000 - - - -
Cabinet du Premier ministre - - - - - - - - - -
Renouvellement de l'infrastructure publique 231 900 000 - - 231 900 000 - 231 900 000 - - - -
Tourisme et Loisirs 87 513 900 - - 87 513 900 5 186 000 92 699 900 - - - -
Formation, Collèges et Universités 130 815 200 - - 130 815 200 3 732 000 134 547 200 - - - -
Transports 547 083 700 - 534 171 900 1 081 255 600 -458 532 000 622 723 600 834 410 000 - - 834 410 000
 
 
TOTAL 2 726 938 200 - 536 415 800 3 263 354 000 -439 990 100 2 823 363 900 839 509 500 - - 839 509 500
 
 
Note:
Les chiffres des bureaux de l'Assemblée législative, du directeur général des élections, de l'ombudsman et du vérificateur général seront inclus dans le Volume 2 du Budget des dépenses 2005-2006.