Le Budget des dépenses est disponible en format PDF et HTML. La version PDF reproduit fidèlement la version imprimée. La version HTML est un format accessible.
Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en oeuvre des politiques, des programmes et un réseau de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie; il prépare les jeunes à devenir des adultes productifs et facilite l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.
| CRÉDIT | PROGRAMME | Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Dépenses
réelles |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 3701 | Programme d'administration du ministère | 12 744 800 | 11 629 900 | 1 114 900 | 10 758 769 |
| 3702 | Programme des services à l'enfance et à la jeunesse | 3 610 697 800 | 3 233 703 200 | 376 994 600 | 3 181 681 900 |
| Moins : Mandats spéciaux | 1 041 541 400 | - | 1 041 541 400 | - | |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 2 581 901 200 | 3 245 333 100 | (663 431 900) | 3 192 440 669 | |
| Mandats spéciaux | 1 041 541 400 | - | 1 041 541 400 | - | |
| Crédits législatifs | 62 699 | 50 244 | 12 455 | 35 972 | |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement | 3 623 505 299 | 3 245 383 344 | 378 121 955 | 3 192 476 641 | |
| Redressement de consolidation net - hôpitaux | (69 204 000) | (67 157 000) | (2 047 000) | (64 744 598) | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 3 554 301 299 | 3 178 226 344 | 376 074 955 | 3 127 732 043 | |
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 3702 | Programme des services à l'enfance et à la jeunesse | 2 100 000 | 2 100 000 | - | 1 183 937 |
| Moins : Mandats spéciaux | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | |
| TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT | 600 000 | 2 100 000 | (1 500 000) | 1 183 937 | |
| Mandats spéciaux | 1 500 000 | - | 1 500 000 | - | |
| Total du ministère - Actif de fonctionnement | 2 100 000 | 2 100 000 | - | 1 183 937 | |
| CHARGES D’IMMOBILISATIONS | |||||
| 3703 | Programme d'infrastructure | 19 565 500 | 19 450 000 | 115 500 | 139 091 093 |
| Moins : Mandats spéciaux | 11 595 000 | - | 11 595 000 | - | |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS | 7 970 500 | 19 450 000 | (11 479 500) | 139 091 093 | |
| Mandats spéciaux | 11 595 000 | - | 11 595 000 | - | |
| Total du ministère - Charges d’immobilisations | 19 565 500 | 19 450 000 | 115 500 | 139 091 093 | |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 3 573 866 799 | 3 197 676 344 | 376 190 455 | 3 266 823 136 |