Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008 Sommaire

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Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008 Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en oeuvre des politiques, des programmes et un réseau de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie; il prépare les jeunes à devenir des adultes productifs et facilite l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
3701   Programme d'administration du ministère 12 744 800 11 629 900 1 114 900 10 758 769
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 3 610 697 800 3 233 703 200 376 994 600 3 181 681 900
   Moins : Mandats spéciaux 1 041 541 400 - 1 041 541 400 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2 581 901 200 3 245 333 100 (663 431 900) 3 192 440 669
   Mandats spéciaux 1 041 541 400 - 1 041 541 400 -
Crédits législatifs 62 699 50 244 12 455 35 972
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 3 623 505 299 3 245 383 344 378 121 955 3 192 476 641
   Redressement de consolidation net - hôpitaux (69 204 000) (67 157 000) (2 047 000) (64 744 598)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 3 554 301 299 3 178 226 344 376 074 955 3 127 732 043
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 100 000 2 100 000 - 1 183 937
   Moins : Mandats spéciaux 1 500 000 - 1 500 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 600 000 2 100 000 (1 500 000) 1 183 937
   Mandats spéciaux 1 500 000 - 1 500 000 -
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 2 100 000 2 100 000 - 1 183 937
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3703   Programme d'infrastructure 19 565 500 19 450 000 115 500 139 091 093
   Moins : Mandats spéciaux 11 595 000 - 11 595 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 7 970 500 19 450 000 (11 479 500) 139 091 093
   Mandats spéciaux 11 595 000 - 11 595 000 -
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 19 565 500 19 450 000 115 500 139 091 093
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 3 573 866 799 3 197 676 344 376 190 455 3 266 823 136

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT