Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse - BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 Sommaire

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Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse - BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en oeuvre des politiques, des programmes et un réseau de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie; il prépare les jeunes à devenir des adultes productifs et facilite l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
3701   Programme d'administration du ministère 11 630 200 12 454 600 (824 400) 11 845 362
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 4 470 116 600 3 991 385 600 478 731 000 3 745 373 640
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 4 481 746 800 4 003 840 200 477 906 600 3 757 219 002
Crédits législatifs 64 014 64 014 - 54 667
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 4 481 810 814 4 003 904 214 477 906 600 3 757 273 669
   Redressement de consolidation net - hôpitaux (81 500 000) (87 000 000) 5 500 000 (86 025 173)
   Redressement de consolidation net - conseils scolaires (2 200 000) (2 200 000) - (2 745 819)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 4 398 110 814 3 914 704 214 483 406 600 3 668 502 677
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 100 000 2 100 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 100 000 2 100 000 - -
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 2 100 000 2 100 000 - -
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 000 - 2 000 -
3703   Programme d'infrastructure 8 410 000 172 325 000 (163 915 000) 64 942 002
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 8 412 000 172 325 000 (163 913 000) 64 942 002
Crédits législatifs 24 000 - 24 000 -
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 8 436 000 172 325 000 (163 889 000) 64 942 002
           
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 640 000 - 640 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 640 000 - 640 000 -
  Total du ministère - Actif d’immobilisations 640 000 - 640 000 -
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 4 406 546 814 4 087 029 214 319 517 600 3 733 444 679

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT