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Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services aux ministères de l'ensemble de la fonction publique et au public, en travaillant de manière globale pour renouveler et améliorer la prestation des services gouvernementaux. La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes plus simples, plus rapides et plus conviviaux. Le ministère s'attache également à faire en sorte que son effectif soit plus intégré, divers et inclusif. Cette vision se concrétisera par l'atteinte de quatre priorités du ministère : renouveler et améliorer les services gouvernementaux; faire de la fonction publique de l'Ontario un employeur de premier choix; réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de priorités budgétaires; donner aux Ontariens et aux Ontariennes une voie d'accès conviviale et fiable à des services gouvernementaux améliorés et économiques.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2010-2011

Prévisions
2009-2010

Différence
entre
2010-2011
et
2009-2010

Dépenses réelles
2008-2009

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1801   Programme d'administration du ministère 73 632 700 76 835 500 (3 202 800) 40 021 737
1807   Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) 662 312 600 625 409 000 36 903 600 648 665 001
1808   Direction des ressources humaines 133 760 500 130 456 700 3 303 800 111 818 788
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 329 900 800 277 804 400 52 096 400 275 258 455
1812   Organismes, conseils, commissions et tribunaux 4 127 400 4 088 300 39 100 4 132 663
1814   Programme ServiceOntario 269 911 900 268 169 700 1 742 200 259 668 294
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 473 645 900 1 382 763 600 90 882 300 1 339 564 938
Crédits législatifs 741 254 814 648 582 014 92 672 800 453 930 125
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 2 214 900 714 2 031 345 614 183 555 100 1 793 495 063
   Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite (30 000 000) (30 000 000) - (52 183 315)
   Autres redressements – redressement actuariel sans effet sur la trésorerie au titre des régimes de retraite et des prestations de retraite (8 061 400) (54 700 000) 46 638 600 -
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 2 176 839 314 1 946 645 614 230 193 700 1 741 311 748
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 11 001 000 13 501 000 (2 500 000) 10 387 663
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 11 001 000 13 501 000 (2 500 000) 10 387 663
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 11 001 000 13 501 000 (2 500 000) 10 387 663
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
1801   Programme d'administration du ministère 1 325 300 1 901 000 (575 700) 1 595 481
1808   Direction des ressources humaines - 7 654 000 (7 654 000) 630 971
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 15 990 900 250 760 300 (234 769 400) 164 977 092
1814   Programme ServiceOntario 4 801 000 6 001 000 (1 200 000) 1 355 171
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 22 117 200 266 316 300 (244 199 100) 168 558 715
Crédits législatifs 5 433 500 35 000 5 398 500 -
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 27 550 700 266 351 300 (238 800 600) 168 558 715
           
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
1801   Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
1811   Programme des services opérationnels de la FPO 199 038 300 210 452 000 (11 413 700) -
1814   Programme ServiceOntario 16 280 100 1 000 16 279 100 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 215 319 400 210 454 000 4 865 400 -
  Total du ministère - Actif d’immobilisations 215 319 400 210 454 000 4 865 400 -
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 2 204 390 014 2 212 996 914 (8 606 900) 1 909 870 463

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT