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Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en œuvre des politiques, des programmes et un réseau de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie; il prépare les jeunes à devenir des adultes productifs et facilite l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2011-2012

Prévisions
2010-2011

Différence
entre
2011-2012
et
2010-2011

Dépenses réelles
2009-2010

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
3701   Programme d'administration du ministère 13 910 500 13 206 000 704 500 11 229 383
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 3 996 649 400 3 889 592 600 107 056 800 3 657 866 053
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 4 010 559 900 3 902 798 600 107 761 300 3 669 095 436
Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 4 010 623 914 3 902 862 614 107 761 300 3 669 161 404
   Redressement de consolidation net - hôpitaux (87 800 000) (89 000 000) 1 200 000 (90 890 147)
   Redressement de consolidation net - conseils scolaires (2 400 000) (1 100 000) (1 300 000) (2 755 643)
   Redressement de consolidation net - collèges (1 300 000) (2 000 000) 700 000 (1 455 720)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 3 919 123 914 3 810 762 614 108 361 300 3 574 059 894
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 101 000 2 100 000 1 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 101 000 2 100 000 1 000 -
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 2 101 000 2 100 000 1 000 -
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 000 2 000 - -
3703   Programme d'infrastructure 15 478 200 14 467 000 1 011 200 14 532 513
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 15 480 200 14 469 000 1 011 200 14 532 513
Crédits législatifs 93 400 188 300 (94 900) 44 584
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 15 573 600 14 657 300 916 300 14 577 097
   Redressement de consolidation net - hôpitaux (3 228 200) - (3 228 200) -
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 12 345 400 14 657 300 (2 311 900) 14 577 097
           
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 225 000 2 269 000 (2 044 000) 368 107
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 225 000 2 269 000 (2 044 000) 368 107
  Total du ministère - Actif d’immobilisations 225 000 2 269 000 (2 044 000) 368 107
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 3 931 469 314 3 825 419 914 106 049 400 3 588 636 991

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT