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Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en œuvre des politiques, des programmes et un réseau de prestation de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, à préparer les jeunes à devenir des adultes productifs et à faciliter l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2012-2013

Prévisions
2011-2012

Différence
entre
2012-2013
et
2011-2012

Dépenses réelles
2010-2011

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
3701   Programme d'administration du ministère 14 253 400 13 637 900 615 500 11 643 708
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 4 130 349 400 4 085 699 700 44 649 700 3 953 219 337
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 4 144 602 800 4 099 337 600 45 265 200 3 964 863 045
Crédits législatifs 64 014 64 014 - 61 174
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 4 144 666 814 4 099 401 614 45 265 200 3 964 924 219
   Redressement de consolidation net - hôpitaux (87 100 000) (87 800 000) 700 000 (91 316 382)
   Redressement de consolidation net - conseils scolaires (2 300 000) (2 400 000) 100 000 (3 868 172)
   Redressement de consolidation net - collèges - (1 300 000) 1 300 000 (1 748 117)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 4 055 266 814 4 007 901 614 47 365 200 3 867 991 548
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 4 501 000 5 101 000 (600 000) 1 317 606
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 4 501 000 5 101 000 (600 000) 1 317 606
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 4 501 000 5 101 000 (600 000) 1 317 606
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 000 2 000 - -
3703   Programme d'infrastructure 35 269 100 15 478 200 19 790 900 14 397 316
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 35 271 100 15 480 200 19 790 900 14 397 316
Crédits législatifs 138 500 93 400 45 100 66 403
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 35 409 600 15 573 600 19 836 000 14 463 719
   Redressement de consolidation net - hôpitaux (7 600 000) (3 228 200) (4 371 800) -
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 27 809 600 12 345 400 15 464 200 14 463 719
           
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 225 000 225 000 - 143 683
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 225 000 225 000 - 143 683
  Total du ministère - Actif d’immobilisations 225 000 225 000 - 143 683
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 4 083 076 414 4 020 247 014 62 829 400 3 882 455 267
RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT