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Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse - BUDGET DES DÉPENSES 2013-2014 Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en œuvre des politiques, des programmes et un réseau de prestation de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, à préparer les jeunes à devenir des adultes productifs et à faciliter l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2013-2014

Prévisions
2012-2013

Différence
entre
2013-2014
et
2012-2013

Dépenses réelles
2011-2012

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
3701   Programme d'administration du ministère 14 252 700 14 253 400 (700) 10 081 353
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 4 220 740 600 4 129 444 400 91 296 200 4 015 422 685
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 4 234 993 300 4 143 697 800 91 295 500 4 025 504 038
Crédits législatifs 64 014 64 014 - 65 968
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 4 235 057 314 4 143 761 814 91 295 500 4 025 570 006
   Redressement de consolidation - hôpitaux (92 478 300) (87 100 000) (5 378 300) (92 535 093)
   Redressement de consolidation - conseils scolaires (2 419 200) (2 300 000) (119 200) (1 548 567)
   Redressement de consolidation - collèges (1 597 100) - (1 597 100) (2 423 807)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 4 138 562 714 4 054 361 814 84 200 900 3 929 062 539
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 003 000 4 501 000 (2 498 000) 238 429
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 003 000 4 501 000 (2 498 000) 238 429
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 2 003 000 4 501 000 (2 498 000) 238 429
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 000 2 000 - -
3703   Programme d'infrastructure 25 297 000 35 269 100 (9 972 100) 13 453 065
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 25 299 000 35 271 100 (9 972 100) 13 453 065
Crédits législatifs - 138 500 (138 500) 95 192
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 25 299 000 35 409 600 (10 110 600) 13 548 257
   Redressement de consolidation - hôpitaux (2 937 800) (7 600 000) 4 662 200 -
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 22 361 200 27 809 600 (5 448 400) 13 548 257
           
  BIENS IMMOBILISÉS        
3702   Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 36 642 600 225 000 36 417 600 215 873
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 36 642 600 225 000 36 417 600 215 873
  Total du ministère - Biens immobilisés 36 642 600 225 000 36 417 600 215 873
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 4 160 923 914 4 082 171 414 78 752 500 3 942 610 796

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT