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Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse - BUDGET DES DÉPENSES 2014-2015 Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse souhaite faire de l'Ontario une province où les enfants et les jeunes ont les meilleures chances de réussite et réalisent leur plein potentiel. Le ministère travaille avec d'autres ministères et partenaires communautaires à élaborer et mettre en œuvre des politiques, des programmes et un réseau de prestation de services contribuant à offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie, à préparer les jeunes à devenir des adultes productifs et à faciliter l'accès des familles aux services dont elles ont besoin à toutes les étapes du développement de leurs enfants.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2014-2015

Prévisions
2013-2014

Différence
entre
2014-2015
et
2013-2014

Chiffres
réels
2012-2013

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
3701 Programme d'administration du ministère 13 881 500 14 252 700 (371 200) 11 232 180
3702 Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 4 219 525 300 4 136 399 400 83 125 900 3 975 660 380
Moins : Mandats spéciaux 1 274 674 400 - 1 274 674 400 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2 958 732 400 4 150 652 100 (1 191 919 700) 3 986 892 560
  Mandats spéciaux 1 274 674 400 - 1 274 674 400 -
  Crédits législatifs 64 014 64 014 - 53 819
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 4 233 470 814 4 150 716 114 82 754 700 3 986 946 379
  Redressement de consolidation - hôpitaux (96 391 700) (92 478 300) (3 913 400) (97 168 300)
  Redressement de consolidation - conseils scolaires (1 147 500) (2 419 200) 1 271 700 (1 674 024)
  Redressement de consolidation - collèges (1 097 600) (1 597 100) 499 500 (1 544 155)
  Redressement des charges de fonctionnement - provision aux fins de la restructuration - - - (1 363 933)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 4 134 834 014 4 054 221 514 80 612 500 3 885 195 967
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3702 Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 3 000 2 003 000 (2 000 000) 377 521
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 3 000 2 003 000 (2 000 000) 377 521
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 3 000 2 003 000 (2 000 000) 377 521
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3702 Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 2 000 2 000 - -
3703 Programme d'infrastructure 83 408 000 25 297 000 58 111 000 33 873 232
Moins : Mandats spéciaux 22 965 500 - 22 965 500 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 60 444 500 25 299 000 35 145 500 33 873 232
  Mandats spéciaux 22 965 500 - 22 965 500 -
  Crédits législatifs 10 590 000 - 10 590 000 139 995
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 94 000 000 25 299 000 68 701 000 34 013 227
  Redressement de consolidation - hôpitaux (6 866 300) (2 937 800) (3 928 500) (7 102 500)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 87 133 700 22 361 200 64 772 500 26 910 727
  BIENS IMMOBILISÉS        
3702 Programme des services à l'enfance et à la jeunesse 5 500 000 36 642 600 (31 142 600) 30 772 319
Moins : Mandats spéciaux 1 650 000 - 1 650 000 -
  TOTAL À VOTER - BIENS IMMOBILISÉS 3 850 000 36 642 600 (32 792 600) 30 772 319
  Mandats spéciaux 1 650 000 - 1 650 000 -
  Total du ministère - Biens immobilisés 5 500 000 36 642 600 (31 142 600) 30 772 319
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 4 221 967 714 4 076 582 714 145 385 000 3 912 106 694

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT